Page 351 - 西山年鉴2018
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XISHA N 西山
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            西山区2017年地方财政预算执行情况和

            2018年地方财政预算草案的报告




            ——2018年2月8日在西山区第十六届人民代表大会第二次会议上


            ◎ 西山区财政局






            各位代表:                                 (3)公共安全支出40175万元,                 (14)商业服务业等支出1527万
                受区人民政府委托,现将昆明市                为预算40175万元的100%。                  元,为预算1527万元的100%。
            西山区2017年地方财政预算执行情况                    (4)教育支出69902万元(其中                 (15)金融支出31万元,为预算
            和2018年地方财政预算草案提请区                 教育费附加支出14215万元),为预算               31万元的100%。
            十六届人大第二次会议审查,并请                   69902万元的100%。                         (16)国土海洋气象等支出508万
            区政协委员和列席会议的同志提出                       (5)科学技术支出7665万元,为             元,为预算508万元的100%。
            意见。                               预算7665万元的100%。                        (17)住房保障支出10898万元,
                                                  (6)文化体育与传媒支出3935万             为预算10898万元的100%。
             一、2017年地方财政预算执行情况                元,为预算3935万元的100%。                     (18)粮油物资储备支出1047万
                                                  (7)社会保障和就业支出36629             元,为预算1047万元的100%。
                (一)一般公共预算收支                   万元,为预算36276万元的100.97%,                (19)其他支出37233万元,为预
                1.一般公共预算收入                    多支353万元,主要是根据昆财社基                 算37233万元的100%。
                一般公共预算收入405893万元,             〔2017〕59号文件通知,新增机关事                   (20)债务付息支出9330万元,
            为预算403561万元的100.58%;比上            业单位养老保险一般性转移支付中央                  为预算9330万元的100%。
            年同期384344万元增收21549万元,             补助资金。                                 (21)债务发行费用支出39万
            增5.61%。入库数按市级同口径实现                    ( 8) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支      元,为预算39万元的100%。
            增长7.33%。                          出165 35 万元,为预算1 65 35万元               3.一般公共预算收支平衡情况
                2.一般公共预算支出                    的100%。                                一般公共预算收入入库397940万
                一般公共预算支出443054万元,                 (9)节能环保支出1368万元,为             元,返还性收入45339万元,一般性
            扣除专项转移支付61448万元,实际支               预算1368万元的100%。                    转移支付收入23666万元,专项转移
            出381606万元,为预算381253万元的                (10)城乡社区支出70152万元,            支付收入61448万元,调入预算稳定
            100.09%;比去年同期372781万元增支           为预算70152万元的100%。                  调节基金7000万元,调入资金1759万
            8825万元,增2.37%。                        (11)农林水支出13637万元,为            元,债务转贷收入43990万元,收入方
                区级具体支出情况:                     预算13637万元的100%。                   总计581142万元;一般公共预算支出
                (1)一般公共服务支出58158万                 (12)交通运输支出1096万元,             443054万元,转移性支出92719万元,
            元,为预算58158万元的100%。                为预算1096万元的100%。                   安排预算稳定调节基金1379万元,债
                (2)国防支出361万元,为预算                  (13)资源勘探信息等支出1380             务还本支出43990万元,支出方总计
            361万元的100%。                       万元,为预算1380万元的100%。                581142万元,收支平衡。


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