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凤 庆   2017
              年 鉴   FENG QING YEARBOOK






                                              财政  税务








                                                              20 777 万元,同比增 2 533 万元,增幅 13.88%。
                                                                  2016 年,全县计划完成一般公共预算总支出
                           凤庆县财政局                             327 800 万元,其中地方一般公共预算支出 295 300 万
                                                              元,同比增 16 700 万元、增幅 6%,上解支出 3 000
            【综述】 凤庆县财政局 2016 年核定编制为 61 名,                     万元,地方政府一般债务还本支出 29 500 万元;全县
            内设 18 个股(室),1 个支部委员会下设局工会委员会、                     计划完成政府性基金预算总支出 23 224 万元,其中政
            妇女委员会,2016 年底在职在岗人员 61 人(含机关                      府性基金支出 22 410 万元、同比增 9 791 万元、增幅
            工勤人员 5 名),有科级(含非实职)以上干部 18 人,                     77.59%,地方政府专项债务还本支出 200 万元,调出
            党员 31 人,女职工 19 人,本科 37 人,专科 20 人,                 资金 614 万元;全县计划完成社会保险基金预算支出
            中专 4 人,高中 1 人。                                    43 469 万元,同比增 5 747 万元,增幅 15.24%,其中
                                                              社会保险待遇支出 39 632 万元,上解支出 3 809 万元,
            【财政收入】 2016 年全县累计完成一般公共预算                         转移支出 3 万元,其他支出 25 万元。
            财政总收入 87 700 万元,完成调整预算 87 000 万元                      根据各级政策规定及县级财力情况,2016 年的基
            的 100.80%,同比增 14 460 万元,增幅 19.74%,其               本支出预算标准在 2015 年基础上作部分调整。主要变
            中地方一般公共预算收入 47 200 万元,完成年初预                       动项目:一是机关事业单位在职人员每月缴纳的基本
            算 46 750 万 元 的 100.96%, 同 比 增 2 684 万 元, 增        医疗保险财政配套部分为 382.2 元,同比提高 37.2 元;
            幅 6.03%。2016 年全县累计完成政府性基金预算收入                     个人缴纳部分为 76.4 元,同比提高 7.4 元。二是事业
            5 816 万元,完成调整预算 5 000 万元的 116.32%,                单位奖励性月绩效工资为 773.58 元,同比提高 10.88
            同比增 238 万元,增幅 4.27%。2016 年全县累计完成                  元。三是失业保险金财政配套部分按工资总额的 1.4%
            社会保险基金保险费收入 20 594 万元,完成年初预算                      测算,同比减少 0.6 个百分点;个人部分按工资总额的
            20 777 万元的 99.12 %,同比增造词 2 350 万元,增幅              0.6% 测算,同比减少 0.4 个百分点。四是增加预算每
            12.88%。                                           个乡镇一辆清洁车使用经费 20 000 元。五是县人大常
                                                              委会、政协委员会每个委室工作经费同比提高 10 000
            【财政支出】 2016 年全县累计完成地方一般公共预                        元;县人大常委会组成人员、政协常委履职经费同比
            算支出 298 100 万元,完成年初预算 295 300 万元的                 提高 1 000 元;县人大代表、政协委员活动经费同比
            100.95%,同比增 19 500 万元,增幅 7%。累计完成政                 提高 500 元;乡镇人大代表活动经费同比提高 300 元。
            府性基金预算支出 11 609 万元,完成年初预算 22 410                      2016 年一般公共预算经常性支出 74 564 万元,
            万元的 51.8%,同比减 1 010 万元,减幅 8%。全县累                  同比增 15 260 万元,增幅 25.73%。其中:工资福利支
            计完成社会保险基金预算支出 44 241 万元,完成年初                      出 52 735 万元、商品和服务支出 3 208 万元、对个人
            预算 43 469 万元的 101.78 %,同比增 6 519 万元,增             和家庭的补助支出 18 621 万元。
            幅 17.28%。                                             2016 年县本级一般公共预算专项经费 37 118 万
                                                              元,同比减 6 623 万元,减幅 15.14%。
            【预算编制情况】 2016 年,全县计划完成一般公共
            预算财政总收入 75 600 万元,同比增 2 360 万元,增                  【财税征管情况】 2016 年,面对经济形势持续低迷、
            幅 3.22%,其中地方一般公共预算收入 46 750 万元,                   国家实施“营改增”等结构性减税政策、财政增支减
            同比增 2 234 万元,增幅 5.02%;全县计划完成政府                    收及可用财力小和支出需要增长快的突出矛盾,财政
            性基金预算收入 20 000 万元,同比增 14 422 万元,                  工作紧紧围绕市县考核责任目标,积极配合税务部门,
            增幅 258.55%;全县计划完成社会保险基金预算收入                       严格税收法规政策,加强对重点行业、重点税种和重
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