Page 263 - 宣威年鉴2018
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财税金融
元,占一般公共预算收入的 23.81%, 中:本级收入 40 万元,上年结余 0
财 政 比 上 年 增 收 2…800 万 元, 增 9.9%。 万元,上级补助收入 345 万元。国有
实现一般公共预算支出 772…939 万 资本经营预算支出 7 万元,调出资金
【概述】 2017 年,宣威市财政局有 元,比上年增支 78…433 万元,增 40 万元,全年结余 338 万元。
人事秘书科、办公室、综合与研究科 11.29%,其中:地方财力安排的支出 【预算调整】 落实“三保”责任制,
(宣威市清理规范津贴补贴办公室)、 296…455 万元,比上年增支 35…766 万 调整支出结构,把“保工资、保运
预算局、国库科、行政政法科、教科 元,增 13.72%;上级专款形成的支出 转、保民生”作为财政支出的重点,
文科、经济建设科、产业发展科、农 476…484 万元,比上年增支 42…667 万 抓好八项重点支出,加大政府预算统
业科、农村综合改革科(宣威市农村 元,增 9.84%。 筹力度,优化财政支出结构,保障重
综合改革领导小组办公室)、社会保 【政府性基金预算收支】 年内,实 点项目投入,推进基本公共服务均等
障科、资产管理科、会计科、政府采 现政府性基金预算收入 5…712 万元, 化,提高民生保障水平。全年八项重
购管理科、科技信息科、监督检查局、 同比减收 3…377 万元,降 37.15%;政 点支出完成 634…269 万元,同比增支
金融科 18 个内设机构,辖投融资担保 府性基金支出 8…575 万元,比上年减 142…614 万元,增 29.01%。从严从紧
公司、国有资本运营公司、开发投资 支 5…296 万元,降 38.18%。 控制“三公”经费支出,确保“三公”
公司、宣威市非税收入管理局、宣威 【社会保险基金预算收支】 年内, 经费只减不增,降低行政运行成本。
市国有资产管理局、宣威市人民政府 完成社会保险基金收入…329…809 万 大力压减年初预算,从 11 月份起,除
信贷管理办公室、宣威市人民政府财 元, 其 中: 保 险 费 收 入 186…668 万 人员经费和基本民生项目支出外,其
源培植办公室、宣威市人民政府金融 元,利息收入 2…164 万元,财政补贴 余预算支出一律停止执行,已安排预
办公室、宣威市人民政府农业综合开 收 入 80…099 万 元, 其 他 收 入 4…139 算支出,但未实现实际支出的,一律
发办公室 9 个事业单位和 28 个乡(镇、 万元,转移收入 1…977 万元,上级补 收回,统筹安排。严格预算追加,强
街道)财政所及开发区财政分局。年末, 助收入 54…762 万元。社会保险基金 化预算编制、执行和预算调整,竭力
全系统有内有在职干部职工 214 人, 支出 311…258 万元,其中:社会保险 保障年度财政收支平衡,增强年初预
其中局机关 107 人,财政所和开发区 待遇支出 195…880 万元,其他支出 算约束力,未经审批同意的支出事项,
财政分局 107 人,有退休人员 35 人。 436 万元,转移支出 80 万元,上解 一律不追加预算。按照国务院关于加
【一般公共预算收支】 年内,实现 上级支出 114…862 万元。收支相抵, 强财政存量资金管理的相关要求,积
一般公共预算收入 130…599 万元,比 结余 18…551 万元,加上 2016 年结余 极开展存量资金清理,对结转两年以
上年增收 9…863 万元,增 8.17%。其中: 113…536 万元,年末滚存结余 132…087 上的结余资金,一律收缴本级财政,
税收收入 99…507 万元,占一般公共预 万元。 统筹使用,2017 年,共收缴存量资金
算收入的 76.19%,比上年增收 7…063 【国有资本经营预算收支】 年内, 10…626 万元。
万元,增 7.64%;非税收入 31…092 万 国有资本经营预算收入 385 万元,其 【社会事业】 2017 年,加大民生
领域资金投入,共完成民生资金投入
630…553 万元,占一般公共预算支出
的 81.58%。
年内,投入教育资金 273…326 万
元,同比增 40.09%。其中:教育管理
事务费 1…011 万元,学前教育费 857
万元,小学教育费 115…625 万元,初
中教育费 67…960 万元,高中教育费
78…352 万元,高等教育费 224 万元,
职业教育费 4…621 万元,成人教育费
18 万元,特殊教育费 494 万元,教师
进修及培训费 1…044 万元,教育费附
加安排支出 1…793 万元。
年内,完成医疗卫生与计划生育
(市财政局 供稿) 支出 93…177 万元,同比增 14.16%。
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