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财政·税务 2018





                               财政·税务                                                        2018



                                                                                           YEARBOOK
                                                                    ◆责任编辑 方玉红              KUNMING



                                               资本经营预算收入5.60亿元,完成年               在完成年度收入计划的同时,收入质
                        财 政                    初预算的977.60%,增长1104.10%。          量进一步提高。
                                               全市国有资本经营预算支出1.80亿
                                               元,完成年初预算的424.30%,增               【提高财政支出效益】 加快预算执
              【财政收入】 2017年,全市一般公               长334.90%。市级国有资本经营预               行。严格预算编审,采取时间节点控
              共预算收入560.90亿元,完成年初预              算收入5.50亿元,完成年初预算的                制、拨款限时办结、预算执行通报、
              算的100.80%,同口径增长8.20%。            1167.70%,增长1358.40%。市级国          定期督查分析、加强库款调度等措施
              市级一般公共预算收入289.10亿元,              有资本经营预算支出0.80亿元,完成               加快支出进度,全市一般公共预算执
              完成年初预算的99.70%,同口径增               年初预算的222.50%,增长143.10%。          行进度比上年提高9个百分点。优化
              长11.00%。市本级一般公共预算                市本级国有资本经营预算收入5.45亿               支出结构。从严控制行政运转支出规
              收入157.10亿元,完成年初预算的               元,完成年初预算的1217.80%,增长             模,继续将一般性支出预算在上年基
              100.40%,同口径增长8.30%。              1358.40%。市本级国有资本经营预              础上压缩10%,“三公”经费预算在
                                               算支出0.35亿元,完成年初预算的                上年决算基础上压缩15.50%,节约资
              【财政支出】 2017年,全市一般                103.70%,增长13.30%。                金主要用于保障和改善民生。全市民
              公共预算支出775.90亿元,完成年                                                生支出比重达75%,比上年提高2.40
              初预算的112.60%,增长12.70%。            【社会保险基金预算】 全市社会保                 个百分点。提升绩效管理。推进预算
              市级一般 公 共 预 算支 出 329.30亿          险基金预算收入341.80亿元,完成年              绩效指标体系建设并取得阶段成果;
              元,完成年初预算的109.40%,增               初预算的129%,增长46.60%。全市             对167个重点和民生项目进行跟踪监
              长 9. 6 0 % 。 市 本 级 一 般 公 共 预 算   社会保险基金预算支出完成289.20亿              控,对45个专项和30个部门实施绩效
              支出185.30亿元,完成年初预算的               元,完成年初预算的118.80%,增长              重点评价;在全省率先开展支出预算
              109.90%,增长10%。                   53.10%。当年结余52.60亿元,加上            事前绩效目标评审,首次开展专项资
                                               年滚存结余268.30亿元,年末滚存结              金政策绩效评价。
              【政府性基金预算】 全市政府性基                 余320.90亿元。
              金预算收入385亿元,完成年初预算                                                 【提升依法理财水平】 主动接受监
              的137.60%,增长97.50%。全市政府           【加强税收收入组织】 部门联动,                 督。市本级部门预算依法报市人大审
              性基金预算支出351亿元,完成年初                依法征管,加强重点税源监控,健全                 查,积极推进人大预算联网监督系
              预算的115.20%,增长73.20%。             完善通报预警、调研会商、分析调                  统建设,实现全口径预算基础信息
                  市级政府性基金预算收入310.30            度工作机制,做到应收尽收。全年                  实时查询。认真办理人大代表建议
              亿元,完成年初预算的130.70%,               税收收入完成411亿元,同口径增                 38件,政协委员提案32件,满意率达
              增长148%。市级政府性基金预算                 长12.40%,占一般公共预算收入的               100%,办理情况及时向社会公示。
              支出264.30亿元,完成年初预算的               比例为73.30%,较上年提高2.10个             强化预算刚性。严控年度预算调剂,
              107.40%,增长113.90%。               百分点。                             预算调整事项依法提交市人大常委会
                  市本级政府性基金预算收入270.30                                            审查批准,并严格落实到位。加强信
              亿元,完成年初预算的152.50%,增              【规范非税收入征缴】 严格执行                  息公开。依法主动公开政府预决算、
              长188.30%。市本级政府性基金支               收费政策,推行票据电子化管理,                  部门预决算和“三公”经费预决算,
              出211.60亿元,完成年初预算的                加强非税收入稽查,做好土地收支                  公开减费降负政策、收费目录清单、
              117.70%,增长167.60%。               管理。全年非税收入完成149.90亿               财政支出绩效评价结果和政府采购信
                                               元,占一般公共预算收入的比例为                  息,主动接受社会监督。建设法治财
              【国有资本经营预算】 全市国有                  26.70%,较上年下降2.10个百分点。            政。建立健全合法性审查制度和法律


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