Page 330 - 石林年鉴2018
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SHILIN 年鉴
2018 石林 YEARBOOK
全年地方公共财政运行呈现出收 比增70.60%;资源勘探电力信息等事
入增长放缓、支出平稳安全、民生保障 务支出1421万元,同比减33.57%;商
财 政 有力、资金监管有效等特点,促进全县 业服务业等事务支出2744万元,同比
经济平稳较快发展,社会和谐进步。 减15.10%;国土资源气象等事务支出
2941万元,同比减4.26%;住房保障
【县财政局】 2017年局机关设办公 【政府性基金预算收支情况】 全县政 支出8297万元,同比减17.97%;粮食
室、预算科、国库科、行财科、农财 府性基金预算收入13328万元,同比增 安全物资储备事务支出165万元,同比
科、社保科、综合科、评审评价科、会 42.8%。其中:土地出让金收入12970 减31.54%。
计监督科、产业科、国有资产管理科、 万元,同比增44.1%。
农村综合改革科、政府债务及PPP项目 全县政府性基金预算支出21719 【保障民生投入】 “多谋民生之利,
科、政府采购办共14个科室,下设国库 万元,同比增33.9%,其中:县级政 多解民生之忧”,始终坚持增进民生福
集中支付中心、农业综合开发办公室和 府性基金预算支出18452万元,同比增 祉是发展的根本目的。5万人次享受企
非税收入管理局3个事业单位,4个乡镇 48.2%;上级专项转移支付支出3267万 业职工养老金10263万元,2.7万人次享
和3个街道办事处设立财政所。年底, 元,同比减13.2%。 受机关事业养老金20515万元,0.9万人
全县财政系统共有职工78人,其中: 全县政府性基金预算收支平衡 次享受被征地人员养老保险3786万元,
局机关49人、乡镇(街道办)财政所29 情况:政府性基金预算各项收入合计 3.6万人次享受城乡居民养老金3598万
人,公务员(含参公)63人、事业人员 104300万元,其中:政府性基金预算收 元。1.2万人次享受城市低保,月平均
13人、工勤人员2人。地址在石林中路 入13328万元,上级专项转移支付收入 保障为451元,8.1万人次享受农村低
93号。 2944万元,上年结余结转389万元,调 保,月平均保障为286元。1.6万人次享
党组书记、局长:尹桂华(彝族) 入资金6099万元,置换政府专项债券 受城乡医疗救助,其中:住院救助2874
副局长:马海荣(彝族) 收入81540万元。政府性基金预算支出 人次,次均补助医疗费用1885元。0.5
王月群(女) 103259万元,其中:县级政府性基金预 万人次享受城乡困难人员临时救助,
杨丽花(女) 算支出18452万元,上级专项转移支付 次均救助258元。义务教育水平持续提
支出3267万元,置换政府专项债券支出 高,全年落实农村义务教育保障专项
【一般公共预算收支情 况 】 全县 81540万元。收支相抵结余1041万元。 经费4845万元,免除了2.7万名学生的
地方财政总收入92288万元,同比增 教科书费用,补助寄宿制学生生活费
5.3%。其中:上划中央和省级税收收 【主要支出结构】 在确保人员工资 2359万元,2.1万名学生享受寄宿生生
入30600万元,同比增16.4%;全县地 按时足额发放和机构正常运转的基础 活费补助。2.6万名学生享受营养改善
方一般公共预算收入61688万元,同口 上,财政支出大力向农业、教育、科 计划补助2120万元,惠民政策真正落到
径增长7%。 技、卫生、社会保障及稳定等民生方面 实处。实施西街口镇威黑尾都渣片区、
全县地方一般公共预算支出203490 倾斜,集中落实各项民生保障政策, 鹿阜街道平地片区、鹿阜街道北山沟片
万元,同比增25.2%。其中:县级地方 推行厉行节约,实施行政成本控制, 区、长湖镇伯毛沼片区4个农业综合开
一般公共预算支出144879万元,同比增 构建节约型政府。全县地方一般公共 发高标准农田建设项目1.1万亩,总投
24.9%;上级专项转移支付支出58611 预算支出162552万元,具体分项情况 资为1656万元,项目区农业生产条件明
万元,同比增25.8%。 是:一般公共服务支出25305万元,同 显改善。安排财政奖补资金1230万元,
全县地方一般公共预算收支平衡 比增83.66%;国防支出131万元,同比 组织实施一事一议财政奖补项目29件,
情况:各项收入合计221674万元,其 增16.96%;公共安全支出9584万元, 村内道路硬化、公共活动场所修建、环
中:地方一般公共预算收入61688万 同比减1.03%;教育支出61603万元, 卫设施配置、村容美化亮化有所提升,
元,返还性收入6570万元,一般性转移 同比增18.43%;科学技术支出1585万 有力改善了农村的人居环境。加大工商
支付收入36992万元,上级专项转移支 元,同比增1.41%;文化体育与传媒 企业的扶持力度,积极开展企业类扶持
付收入57610万元,上年结余结转1001 支出2600万元,同比增33.2%;社会 项目的申报管理工作,推荐申报上级
万元,调入资金44383万元,置换政府 保障和就业支出15007万元,同比减 财政资金扶持项目24个,争取扶持资金
一般债券收入13430万元。各项支出合 34.45%;医疗卫生支出12156万元, 1034万元。继续实施减税降费政策,积
计221674万元,其中:地方一般公共预 同比增38.21%;节能环保支出6154 极落实小微企业税收减免优惠政策,减
算支出144879万元,上级专项转移支付 万元,同比增114.05%;城乡社区事 轻企业负担,激发市场活力。
支出58611万元,转移性支出(专项上 务支出13502万元,同比增302.44%;
解上级支出)4754万元,置换政府一般 农林水事务支出30892万元,同比增 【推进精准扶贫】 坚持精准扶贫、精
债券支出13430万元。收支相抵平衡。 32.98%;交通运输支出4613万元,同 准脱贫,加强财政专项扶贫资金管理,
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