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SHILIN 年鉴

             2018 石林 YEARBOOK

                                                   全年地方公共财政运行呈现出收                 比增70.60%;资源勘探电力信息等事
                                               入增长放缓、支出平稳安全、民生保障                  务支出1421万元,同比减33.57%;商
                        财 政                    有力、资金监管有效等特点,促进全县                  业服务业等事务支出2744万元,同比
                                               经济平稳较快发展,社会和谐进步。                   减15.10%;国土资源气象等事务支出
                                                                                  2941万元,同比减4.26%;住房保障
            【县财政局】 2017年局机关设办公                 【政府性基金预算收支情况】 全县政                  支出8297万元,同比减17.97%;粮食
            室、预算科、国库科、行财科、农财                   府性基金预算收入13328万元,同比增                安全物资储备事务支出165万元,同比
            科、社保科、综合科、评审评价科、会                  42.8%。其中:土地出让金收入12970              减31.54%。
            计监督科、产业科、国有资产管理科、                  万元,同比增44.1%。
            农村综合改革科、政府债务及PPP项目                     全县政府性基金预算支出21719               【保障民生投入】 “多谋民生之利,
            科、政府采购办共14个科室,下设国库                 万元,同比增33.9%,其中:县级政                 多解民生之忧”,始终坚持增进民生福
            集中支付中心、农业综合开发办公室和                  府性基金预算支出18452万元,同比增                祉是发展的根本目的。5万人次享受企
            非税收入管理局3个事业单位,4个乡镇                 48.2%;上级专项转移支付支出3267万              业职工养老金10263万元,2.7万人次享
            和3个街道办事处设立财政所。年底,                  元,同比减13.2%。                        受机关事业养老金20515万元,0.9万人
            全县财政系统共有职工78人,其中:                      全县政府性基金预算收支平衡                  次享受被征地人员养老保险3786万元,
            局机关49人、乡镇(街道办)财政所29                情况:政府性基金预算各项收入合计                   3.6万人次享受城乡居民养老金3598万
            人,公务员(含参公)63人、事业人员                 104300万元,其中:政府性基金预算收               元。1.2万人次享受城市低保,月平均
            13人、工勤人员2人。地址在石林中路                 入13328万元,上级专项转移支付收入                保障为451元,8.1万人次享受农村低
            93号。                               2944万元,上年结余结转389万元,调               保,月平均保障为286元。1.6万人次享
                党组书记、局长:尹桂华(彝族)                入资金6099万元,置换政府专项债券                 受城乡医疗救助,其中:住院救助2874
                副局长:马海荣(彝族)                    收入81540万元。政府性基金预算支出                人次,次均补助医疗费用1885元。0.5
                    王月群(女)                     103259万元,其中:县级政府性基金预               万人次享受城乡困难人员临时救助,
                    杨丽花(女)                     算支出18452万元,上级专项转移支付                次均救助258元。义务教育水平持续提
                                               支出3267万元,置换政府专项债券支出                高,全年落实农村义务教育保障专项
            【一般公共预算收支情 况 】   全县                81540万元。收支相抵结余1041万元。              经费4845万元,免除了2.7万名学生的
            地方财政总收入92288万元,同比增                                                    教科书费用,补助寄宿制学生生活费
            5.3%。其中:上划中央和省级税收收                 【主要支出结构】 在确保人员工资                   2359万元,2.1万名学生享受寄宿生生
            入30600万元,同比增16.4%;全县地              按时足额发放和机构正常运转的基础                   活费补助。2.6万名学生享受营养改善
            方一般公共预算收入61688万元,同口                上,财政支出大力向农业、教育、科                   计划补助2120万元,惠民政策真正落到
            径增长7%。                             技、卫生、社会保障及稳定等民生方面                  实处。实施西街口镇威黑尾都渣片区、
                全县地方一般公共预算支出203490             倾斜,集中落实各项民生保障政策,                   鹿阜街道平地片区、鹿阜街道北山沟片
            万元,同比增25.2%。其中:县级地方                推行厉行节约,实施行政成本控制,                   区、长湖镇伯毛沼片区4个农业综合开
            一般公共预算支出144879万元,同比增               构建节约型政府。全县地方一般公共                   发高标准农田建设项目1.1万亩,总投
            24.9%;上级专项转移支付支出58611              预算支出162552万元,具体分项情况                资为1656万元,项目区农业生产条件明
            万元,同比增25.8%。                       是:一般公共服务支出25305万元,同                显改善。安排财政奖补资金1230万元,
                全县地方一般公共预算收支平衡                 比增83.66%;国防支出131万元,同比              组织实施一事一议财政奖补项目29件,
            情况:各项收入合计221674万元,其                增16.96%;公共安全支出9584万元,              村内道路硬化、公共活动场所修建、环
            中:地方一般公共预算收入61688万                 同比减1.03%;教育支出61603万元,              卫设施配置、村容美化亮化有所提升,
            元,返还性收入6570万元,一般性转移                同比增18.43%;科学技术支出1585万              有力改善了农村的人居环境。加大工商
            支付收入36992万元,上级专项转移支                元,同比增1.41%;文化体育与传媒                 企业的扶持力度,积极开展企业类扶持
            付收入57610万元,上年结余结转1001              支出2600万元,同比增33.2%;社会               项目的申报管理工作,推荐申报上级
            万元,调入资金44383万元,置换政府                保障和就业支出15007万元,同比减                 财政资金扶持项目24个,争取扶持资金
            一般债券收入13430万元。各项支出合                34.45%;医疗卫生支出12156万元,              1034万元。继续实施减税降费政策,积
            计221674万元,其中:地方一般公共预               同比增38.21%;节能环保支出6154               极落实小微企业税收减免优惠政策,减
            算支出144879万元,上级专项转移支付               万元,同比增114.05%;城乡社区事                轻企业负担,激发市场活力。
            支出58611万元,转移性支出(专项上                务支出13502万元,同比增302.44%;
            解上级支出)4754万元,置换政府一般                农林水事务支出30892万元,同比增                 【推进精准扶贫】 坚持精准扶贫、精
            债券支出13430万元。收支相抵平衡。                32.98%;交通运输支出4613万元,同              准脱贫,加强财政专项扶贫资金管理,
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