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沾益年鉴 2017·第19卷




              责任审计局、固定资产投资审计
              科、前置审计科。下属曲靖市沾益
              区投资审计中心,为财政全额拨款
              事业单位。核定行政编制18个,事
              业编制5个。实有在职在编人员22
              人,其中,公务员15人,机关工人2
              人(占用行政编制),事业编制人
              员5人。中级以上职称15人,其中计
              算机中级5人,经济师2人,审计师6
              人,会计师1人,网络工程师1人,
              占总人数的68%。具有造价员资格
              证7人,占总人数的35%。年内,区
              审计局被市委命名为“五星级市级
              文明单位”,被区委表彰为“先进                                   8月8日, 区审计局召开审计进点会
              基层党组织”,4人被区直机关工委                                                                (办公室  供稿)
              表彰为“优秀共产党员”。                     全、提高财政绩效水平为目标,进                  开的曲靖市沾益区第一届人大常委
              审计工作  全年共完成审计项目                  一步深化预算执行审计和其他财政                  会第二次会议上,区审计局代区人
              179个,提出审计意见建议148条。               财务收支审计。紧紧围绕2015年县                民政府所做了《关于沾益县2015年
              查处违规金额2242万元,管理不规                级财政预算执行这条主线,对财                   度地方财政预算执行及其他财政财
              范金额10266万元,处理上缴区财                政、地税的预算执行情况和西平街                  务收支的审计工作报告》。
              政资金1217万元,累计为区财政增                道、菱角乡的财政决算进行了审                   专项资金审计及审计调查  区审计
              收节支3049万元。提交审计专题报                计,重点审计预算项目内容编制的                  局以维护民生作为审计工作的出
              告和信息62篇,被相关部门采用37                完整性、预算批复的及时性、预算                  发点,结合财政预算执行审计,
              篇次。移交纪检监察、司法机关违                  执行的合规性、存量资金的盘活情                  重点对省级重点建设村省级补助
              纪违法案件4件,其中5个站所的主                 况及政府负债的规模变化和风险控                  资金、森林重点火险区治理建设
              要负责人被通报批评或诫勉谈话,                  制情况等,针对财政预算执行中存                  项目资金、移民搬迁安置资金、
              5人被党纪政纪处分,10余人被判                 在的问题,提出审计建议12条。为                 “十二五”期间水污染防治资金、
              处有期徒刑。                           推动财政资金合理配置,促进公共                  新农合专项基金进行了审计。审计
              财政预决算执行情况审计  区审计                 资金安全高效使用发挥了免疫系统                  中,对挤占挪用、损失浪费、套取
              局以规范预算管理、保障财政安                   功能和经济卫士作用。7月28日召                 财政资金等问题,提出加强和改进
                                                                                资金管理使用的审计建议15条,有
                                                                                效地促进了各项惠民政策的贯彻落
                                                                                实,也为相关部门管好用好专项资
                                                                                金、提高资金使用效益发挥了积极
                                                                                作用。其中,在对2006~2014年新
                                                                                农合基金筹集、使用、管理审计中
                                                                                发现定点医疗机构5家私立医院涉
                                                                                嫌套取骗取新农合基金等问题线
                                                                                索,已移交公安、司法机关处理。
                                                                                区公安局的查处情况是:对3家私
                                                                                立医院进行了立案侦查,追缴涉
                                                                                案款项209.09万元,逮捕12人,移
                                                                                送起诉21人,取保候审4人,暂扣
                                                                                嫌疑人车辆2辆。县人民法院判决
                              4月6 日,开展关爱环境志愿服务活动                                情况是:19人犯诈骗罪判处有期徒
                                                             (办公室  供稿)

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