Page 297 - 宣威年鉴2017
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财税金融


                                              万元,占一般公共预算收入的 23%,               政策,支持企业增产多销、鼓励优先
                      财  政                    比 上 年 增 444 万 元, 增 长 1.59%。      使用本地工业产品。全年共争取上
                                              实 现 一般 公 共 预算 支 出 694 506 万      级专项补助 163 306 万元,一般性
            【概述】 2016 年,宣威市财政局有               元,比上年增支 75 377 万元,增长             转 移 支 付 337 535 万 元, 债 券 资 金
            人事秘书科、办公室、综合与研究科                  12.17%,其中:地方财力安排的支出              143 000 万元,转移支付补助和债券
            (宣威市清理规范津贴补贴办公室)、                 260 689 万元,比上年增支 29 189 万        资金同比增长 6.5%,有效保障财政支
            预算局、国库科、行政政法科、教科                  元,增长 12.61%;上级专款形成的支             出,在曲靖市争取上级资金考核中排
            文科、经济建设科、产业发展科、农                  出 317 226 万元,比上年增支 16 311        名第一。
            业科、农村综合改革科(宣威市农村                  万元,增长 5.42%。                     【预算调整】 严格预算执行,控制
            综合改革领导小组办公室)、社会保                  【政府性基金预算收支】 年内,实                 预算追加。根据预算执行情况,报经
            障科、资产管理科、会计科、政府采                  现政府性基金预算收入 9 089 万元,             市人大常委会批准,在年初预算的基
            购管理科、科技信息科、监督检查局、                 同比减收 2 032 万元,下降 18.27%;         础上,增加人员经费支出 36 000 万元、
            金融科 18 个内设机构,辖投融资担保               实现政府性基金支出 13 845 万元,比            项目支出 16 000 万元,同时,压缩
            公司、国有资本运营公司、开发投资                  上年减支 3 193 万元,下降 18.74%。         项目支出 4 200 万元。开展结余资金
            公司、宣威市非税收入管理局、宣威                  【社会保险基金预算收支】 年内,                 清理,推进存量资金统筹用于发展急
            市国有资产管理局、宣威市人民政府                  完成社会保险基金收入 163 677 万             需的重点领域和优先保障民生支出,
            信贷管理办公室、宣威市人民政府财                  元。其中:保险费收入 76 163 万              增加资金有效供给。压缩一般性支出
            源培植办公室、宣威市人民政府金融                  元,利息收入 2 571 万元,财政补贴             和本级预算的项目支出,严格预算追
            办公室、宣威市人民政府农业综合开                  收入 74 719 万元,其他收入 612 万          加,确保全年“三保”支出不留缺口。
            发办公室 9 个事业单位和 28 个乡(镇、            元,转移收入 1 907 万元,上级补助             严控楼堂馆所建设和“三公”经费支
            街道)财政所及开发区财政分局。年末,                收入 7 705 万元。社会保险基金支出             出规模,压缩公用经费定额标准。加
            全系统有在职干部职工 208 人,其中               122 007 万元。其中:社会保险待遇             强财政资金监督检查,对违反规定的
            局机关 106 人,财政所和开发区财政               支出 111 759 万元,其他支出 5 160         情况,进行整改落实。开展财政投资
            分局 102 人,有退休人员 31 人。              万元,转移支出 38 万元,上解上级支              项目绩效评价,提高财政资金使用效
            【一般公共预算收支】 年内,实现                  出 5 050 万元。                      益,共组织重点绩效评价项目 16 个,
            一般公共预算收入 120 736 万元,比             【国有资本经营预算收支】 年内,                 涉及资金 31 136 万元。加强政府债务
            上年增 7 908 万元,增长 7.01%。其           宣威市国有资本经营预算未实现收支。                限额管理,有效防控财政风险,积极
            中:税收收入 92 444 万元,占一般公             【收入组织】 综合运用贷款贴息、                 探索建立政府债务风险预警机制,将
            共预算收入的 77%,比上年增 7 464             融资奖励、风险补偿等方式,化解中                 政府性债务纳入预算管理,管好用好
            万元,增长 8.78%;非税收入 28 292           小企业融资困难;落实小微企业扶持                 债券资金,规范政府举债行为。
                                                                               【公共保障】 统筹使用债券转贷资
                                                                               金,尽力化解财政压力,对争取到的
                                                                               14.3 亿元债券资金(其中:置换债券
                                                                               资金 9.3 亿元,新增债券资金 5 亿元),
                                                                               严格按照债券资金管理办法,加强监
                                                                               管、统筹使用。置换债券资金置换债
                                                                               务项目 554 个,缓解政府偿债压力。
                                                                               新增债券资金统筹安排到基础设施建
                                                                               设项目,推进宣威经济社会的发展。
                                                                               其中:西一环道路建设安排 3.95 亿
                                                                               元,农村公路建设工程安排 2.7 亿元,
                                                                               贫困村基础设施建设 2.5 亿元,城市
                                                                               市政建设工程安排 0.6 亿元。年初预
                                                                               算安排招商引资工作经费 500 万元,
                                                                (赵德云 摄)        加大招商引资工作力度,促进项目落

                                                                                                      ·221·
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