Page 314 - 石林年鉴2017
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SHILIN 年鉴
石林 YEARBOOK
2017
全年地方公共财政运行呈现出收 比增46.16%;资源勘探电力信息等事
入增长放缓、支出平稳安全、民生保障 务支出2139万元,同比减1.75%;商
财 政 有力、资金监管有效等特点,促进全县 业服务业等事务支出3232万元,同比
经济平稳较快发展,社会和谐进步。 减30.01%;国土资源气象等事务支出
【县财政局】 2016年局机关设办公 3072万元,同比增165.28%;住房保
室、预算科、国库科、行财科、农财 【政府性基金预算收支情况】 全县 障支出10115万元,同比增77.05%;
科、社保科、综合科、评审评价科、会 地方政府性基金预算收入9333万元, 粮油物资管理事务支出241万元,同比
计监督科、产业科、国有资产管理科、 同比减4.6%。其中:土地出让金收入 减39.45%。
农村综合改革科、政府债务及PPP项目 9000万元,同比减2.4%。全县地方政
科、政府采购办共14个科室,下设国库 府性基金预算支出16215万元,同比增 【支持经济发展】 认真落实省、市稳
集中支付中心、农业综合开发办公室和 30%,其中:县级政府性基金预算支出 增长政策措施,贯彻落实好县级稳增长
非税收入管理局3个事业单位,4个乡镇 12450万元,同比增29%。上级专项转 促发展若干政策措施。加快财政资金拨
和1个街道办事处设立财政所。年底, 移支付支出3765万元,同比增33.5%。 付进度,圆满完成市级下达的支出任
全县财政系统共有职工78人,其中: 全县地方政府性基金预算收支平 务,切实提高资金使用效益。积极筹
局机关49人、乡镇(街道办)财政所29 衡情况:地方政府性基金预算各项收 措调度资金9.18亿元,确保工资按时发
人,公务员(含参公)63人、事业人员 入合计129097万元,其中:地方政府性 放、机构正常运转和各项工作顺利开
13人、工勤人员2人。地址在石林中路 基金预算收入9333万元,上级专项转 展。合理调度和配置财政专户资金,通
93号。 移收入3349万元,上年结余结转840万 过定期存款等方式,促进财政专户资金
局 长:尹桂华(彝族) 元,调入资金3085万元,政府债券资 保值增值和财税增收。加大项目前期工
书 记:马海荣(彝族) 金112490万元。地方政府性基金预算支 作力度,统筹安排2000万元项目前期经
副局长:钟 涛 出128708万元,其中:县级地方政府性 费用于县级重大基础设施项目前期工
王月群(女) 基金预算支出12450万元,专项转移支 作。设立200万元固定资产投资及重点
付支出3765万元,调出资金3万元,政 项目推进以奖代补资金。落实“两个
【一般公共预算收支情况】 全县地方 府债券支出112490万元。收支相抵结余 10万元”微型企业创业扶持资金405万
财政总收入87615万元,同比增11%。 389万元。 元,积极扶持小微企业发展。加大工
其中:上划中央和省级税收收入26294 业企业增产增效和商贸企业促销奖励
万元,同比增14.7%;全县地方一般公 【主要支出结构】 在确保人员工资 力度,着力化解企业发展难的问题。
共预算收入61321万元,同比增9.5%。 按时足额发放和机构正常运转的基础 支持园区扩能增效,推进园区基础设
全县地方一般公共预算支出162552 上,财政支出大力向抗旱救灾、护林 施建设,完善园区配套设施,积极引
万元,同比增6.2%。其中:县级地方 防火和农业、教育、科技、卫生、社 导重点产业、重点企业、重点项目向
一般公共预算支出115972万元,同比 会保障及稳定等民生方面倾斜,集中 园区集中,扩大经济集聚效应。充分
增19.4%;专项转移支付支出46580万 落实各项民生保障政策,推行厉行节 发挥财政资金的杠杆作用,鼓励科技
元,同比减16.7%。 约,实施行政成本控制,构建节约型政 创新、推行产业政策、培育发展市
全县地方一般公共预算收支平衡 府。全县地方一般公共预算支出162552 场,加快建立稳健、可持续的收入结
情况:各项收入合计197641万元,其 万元,具体分项情况是:一般公共服 构和增长模式。确实加快推进棚户区
中:地方一般公共预算收入61321万 务支出13778万元,同比减11.23%;国 改造货币化安置工作,更好地带动二
元,返还性收入4511万元,一般性转 防支出112万元,同比增64.71%;公共 手房市场去库存。积极争取政府债券置
移支付收入36556万元,专项转移支付 安全支出9684万元,同比减0.64%;教 换资金14.49亿元,进一步缓解了到期
收入46578万元,上年结余结转1003万 育支出52017万元,同比增12.97%;科 银行贷款偿还压力及部分重点项目建设
元,调入资金10620万元,动用稳定调 学技术支出1563万元,同比增0.58%; 资金压力,及时归还政府债务,切实维
节基金4687万元,置换政府一般债券 文化体育与传媒支出1952万元,同比 护政府信用。
收入32365万元。各项支出合计196640 减3.75%;社会保障和就业支出22895
万元,其中:地方一般公共预算支出 万元,同比增24.48%;医疗卫生支出 【保障民生投入】 着力保障和改善
115972万元,专项转移支付支出46580 8795万元,同比减9.01%;节能环保支 民生,全面建设小康和谐社会。持续
万元,转移性支出(专项上解上级支 出2875万元,同比减23.17%;城乡社 加大民生投入力度,积极筹资兑现人
出)1723万元,置换政府一般债券支出 区事务支出3355万元,同比减7.32%; 员经费调标等各项支出。全面落实农
32365万元。收支相抵结余1001万元, 农林水事务支出23231万元,同比减 村义务教育保障专项经费9748万元,其
全部为专项转移支付结转。 13.02%;交通运输支出2704万元,同 中:投入资金1546万元免除了21730名
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