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SHILIN 年鉴

               石林 YEARBOOK
             2017
                                                   全年地方公共财政运行呈现出收                 比增46.16%;资源勘探电力信息等事
                                               入增长放缓、支出平稳安全、民生保障                  务支出2139万元,同比减1.75%;商
                        财 政                    有力、资金监管有效等特点,促进全县                  业服务业等事务支出3232万元,同比
                                               经济平稳较快发展,社会和谐进步。                   减30.01%;国土资源气象等事务支出
            【县财政局】 2016年局机关设办公                                                    3072万元,同比增165.28%;住房保
            室、预算科、国库科、行财科、农财                   【政府性基金预算收支情况】 全县                   障支出10115万元,同比增77.05%;
            科、社保科、综合科、评审评价科、会                  地方政府性基金预算收入9333万元,                 粮油物资管理事务支出241万元,同比
            计监督科、产业科、国有资产管理科、                  同比减4.6%。其中:土地出让金收入                 减39.45%。
            农村综合改革科、政府债务及PPP项目                 9000万元,同比减2.4%。全县地方政
            科、政府采购办共14个科室,下设国库                 府性基金预算支出16215万元,同比增                【支持经济发展】 认真落实省、市稳
            集中支付中心、农业综合开发办公室和                  30%,其中:县级政府性基金预算支出                 增长政策措施,贯彻落实好县级稳增长
            非税收入管理局3个事业单位,4个乡镇                 12450万元,同比增29%。上级专项转               促发展若干政策措施。加快财政资金拨
            和1个街道办事处设立财政所。年底,                  移支付支出3765万元,同比增33.5%。              付进度,圆满完成市级下达的支出任
            全县财政系统共有职工78人,其中:                      全县地方政府性基金预算收支平                 务,切实提高资金使用效益。积极筹
            局机关49人、乡镇(街道办)财政所29                衡情况:地方政府性基金预算各项收                   措调度资金9.18亿元,确保工资按时发
            人,公务员(含参公)63人、事业人员                 入合计129097万元,其中:地方政府性               放、机构正常运转和各项工作顺利开
            13人、工勤人员2人。地址在石林中路                 基金预算收入9333万元,上级专项转                 展。合理调度和配置财政专户资金,通
            93号。                               移收入3349万元,上年结余结转840万               过定期存款等方式,促进财政专户资金
                局 长:尹桂华(彝族)                    元,调入资金3085万元,政府债券资                 保值增值和财税增收。加大项目前期工
                书 记:马海荣(彝族)                    金112490万元。地方政府性基金预算支               作力度,统筹安排2000万元项目前期经
                副局长:钟 涛                        出128708万元,其中:县级地方政府性               费用于县级重大基础设施项目前期工
                    王月群(女)                     基金预算支出12450万元,专项转移支                作。设立200万元固定资产投资及重点
                                               付支出3765万元,调出资金3万元,政                项目推进以奖代补资金。落实“两个
            【一般公共预算收支情况】 全县地方                  府债券支出112490万元。收支相抵结余               10万元”微型企业创业扶持资金405万
            财政总收入87615万元,同比增11%。               389万元。                             元,积极扶持小微企业发展。加大工
            其中:上划中央和省级税收收入26294                                                   业企业增产增效和商贸企业促销奖励
            万元,同比增14.7%;全县地方一般公                【主要支出结构】 在确保人员工资                   力度,着力化解企业发展难的问题。
            共预算收入61321万元,同比增9.5%。              按时足额发放和机构正常运转的基础                   支持园区扩能增效,推进园区基础设
                全县地方一般公共预算支出162552             上,财政支出大力向抗旱救灾、护林                   施建设,完善园区配套设施,积极引
            万元,同比增6.2%。其中:县级地方                 防火和农业、教育、科技、卫生、社                   导重点产业、重点企业、重点项目向
            一般公共预算支出115972万元,同比                会保障及稳定等民生方面倾斜,集中                   园区集中,扩大经济集聚效应。充分
            增19.4%;专项转移支付支出46580万              落实各项民生保障政策,推行厉行节                   发挥财政资金的杠杆作用,鼓励科技
            元,同比减16.7%。                        约,实施行政成本控制,构建节约型政                  创新、推行产业政策、培育发展市
                全县地方一般公共预算收支平衡                 府。全县地方一般公共预算支出162552               场,加快建立稳健、可持续的收入结
            情况:各项收入合计197641万元,其                万元,具体分项情况是:一般公共服                   构和增长模式。确实加快推进棚户区
            中:地方一般公共预算收入61321万                 务支出13778万元,同比减11.23%;国             改造货币化安置工作,更好地带动二
            元,返还性收入4511万元,一般性转                 防支出112万元,同比增64.71%;公共              手房市场去库存。积极争取政府债券置
            移支付收入36556万元,专项转移支付                安全支出9684万元,同比减0.64%;教              换资金14.49亿元,进一步缓解了到期
            收入46578万元,上年结余结转1003万              育支出52017万元,同比增12.97%;科             银行贷款偿还压力及部分重点项目建设
            元,调入资金10620万元,动用稳定调                学技术支出1563万元,同比增0.58%;              资金压力,及时归还政府债务,切实维
            节基金4687万元,置换政府一般债券                 文化体育与传媒支出1952万元,同比                 护政府信用。
            收入32365万元。各项支出合计196640             减3.75%;社会保障和就业支出22895
            万元,其中:地方一般公共预算支出                   万元,同比增24.48%;医疗卫生支出                【保障民生投入】 着力保障和改善
            115972万元,专项转移支付支出46580             8795万元,同比减9.01%;节能环保支              民生,全面建设小康和谐社会。持续
            万元,转移性支出(专项上解上级支                   出2875万元,同比减23.17%;城乡社              加大民生投入力度,积极筹资兑现人
            出)1723万元,置换政府一般债券支出                区事务支出3355万元,同比减7.32%;              员经费调标等各项支出。全面落实农
            32365万元。收支相抵结余1001万元,              农林水事务支出23231万元,同比减                 村义务教育保障专项经费9748万元,其
            全部为专项转移支付结转。                       13.02%;交通运输支出2704万元,同              中:投入资金1546万元免除了21730名
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