Page 311 - 博白年鉴2022
P. 311

财政·税务


              万元   比上年  增减%  -15.2  5.6  12.2  -12  2  0.8   -1.7  -7.8  -63  -53.9  6.9  -10.3  32.3  -46.3  50.8  829.1  -22.4  -16.8  -71.1  37  -59.7  10.3  -7.5           -15.2
              金额单位:  完成年  度预  算%  96.4  97.6  100  93.5  98.6  100  98.8  98.8  98.3  98.3  98.9  98.3  98.5  8.5  100  100  100  100  100  100  100  100  100           96.4






                  本年完  成数  727838  47201  286  23629  219167  906  16832  146246  52137  24781  18476  119149  33877  1383  2410  3196  3054  3634  901  3515  31  6990  37           727838  46589  8832  2



                  本年年  度预算  754638  48360  286  25263  222233  906  17032  148091  53035  25217  18684  121149  34377  16237  2410  3196  3054  3634  901  3515  31  6990  37           754638


                  上年完  成数  858544  44700  255  26858  214915  899  17119  158647  140740  53759  17277  132807  25611  2577  1598  344  3935  4368  3116  2565  77  6337  40           858544  34343  3726  2













           年一般公共预算收支总表  支出项目  一、一般公共预算支出   1.一般公共服务支出       2.国防支出       3.公共安全支出       4.教育支出       5.科学技术支出      6.文化旅游体育与传媒支出       7.社会保障和就业支出       8.卫生健康支出       9.节能环保支出       10.城乡社区支出       11.农林水支出       12.交通运输支出      13.资源勘探工业信息等支出       14.商业服务业等支出       15.金融支出      16.自然资源海洋气象等支出       17.住房保障支出       18.粮油物资储备支出      19.灾害防治及应急管理支出       20.其他支出       21.债务付息支出       22.债务发行费用支出               一般公共预算支出合计  转移性支出  一、上解上级支出  出口退税专项上解支出













           2021   比上年  增减%  -25.4  -8.4  169.8  -100     16  13.4  -46.6  8.3  8.4  118  105  105  -6.7  -47.3  6.4  131.9  -26.1  -5.1  -100     -46.4  620  -8.3  89.1  99  -1.5  98.8  -90.1  29.9  -89.5     -77.1     -25.4


           博白县   完成年  度预  算%  103.1  104.2  104.2  105.7  107.4  105.7  102.8  150.4  102.7  111.1  100.5  101.1  105.7  101.5  107.7  104.4  2  108.3  103.1

                  本年完  成数  80915  54978  13777     5031  1342  1057  2672  1062  2204  1053  7191  2111  8646  8795  37     25937  7697  6536  8000  2477  543  682        80915  693512  555393  11171


                  本年年  度预算  78500  52770  13225     4760  1250  1000  2600  900  2100  700  7000  1900  8600  8700  35     25730  7580  6600  8100  2300  520     630        78500



                  上年完  成数  108419  60042  5106  10482  4336  1183  1978  2467  980  1075  1129  13652  1984  3729  11900  39  2  48377  8396  3457  8125  24985  418  19  2977        08419  784468  680228  11472










                   收入项目           改征增值税(地方30%)   企业所得税(地方30%)   个人所得税(地方25%)         国有资源(资产)有偿使用收入  一般公共预算收入合计
                         一、一般公共预算收入  1.税收收入   增值税(地方32%)   资源税   城市维护建设税   房产税   印花税   城镇土地使用税   土地增值税   车船税   耕地占用税   契税   环保税(地方70%)   其他税收(地方30%)  2.非税收入   专项收入   行政事业性收费收入   罚没收入   政府住房基金收入   捐赠收入   其他收入 二、贷款转贷回收本金收入  三、债务收入  转移性收入  一、上级补助收入   1.返还性收入




























































                                                                                                         ·225·
   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316